Uchwała Nr XXXVIII/286/06
Rady Gminy w Bobrownikach
z dnia 30 czerwca 2006r.
w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie gminy Bobrowniki na 2006 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) art. 6 ust.1 pkt. 1 , art.189 ustawy z dnia 3 0 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz 2104)
Rada Gminy w Bobrowniki
uchwala:
§1. Dokonać zmian budżetu gminy Bobrowniki na 2006 rok polegających na:
1) zwiększeniu dochodów o kwotę 26 926,00zł
W dziale 750- Administracja publiczna o kwotę 15 510,00zł
- pozostałe dochody ( zwrot nienależnie pobranych składek ZUS za lata ubiegłe) 15 510,00zł
W dziale 852- Pomoc społeczna 316,00zł
- zwrot nienależnie wykorzystanych dotacji wraz z odsetkami
316,00zł
W dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 11 100,00 zł
- dotacja z funduszy celowych ( z WFOS i GW) o kwotę 11 100,00zł
2) zwiększeniu wydatków o kwotę 26 926, 00zł
w dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
o kwotę15 510,00zł
- rozdziale 75412- Ochotnicze straże pożarne o kwotę 15 510,00zł
- wydatki bieżące o kwotę 15 510,00zł
W dziale 852- Pomoc społeczna o kwotę 316,00zł
Rozdziale 85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
o kwotę 162,00zł
- wydatki bieżące o kwotę 162,00zł
Rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 154,00zł
- wydatki bieżące
o kwotę 154,00zł
w dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 11 100,00zł
rozdziale 85412- Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży o kwotę 11 100,00zł
- wydatki bieżące o kwotę 11 100,00zł
§2.Dokonać zmian w budżecie gminy Bobrowniki na 2006 rok polegających na przeniesieniu wydatków między działami i rozdziałami obowiązującej klasyfikacji budżetowej wg następującego zestawienia:
Dział |
Rozdział |
Wyszczególnienie |
Zmniejszenie |
zwiększenie |
|
|
Wydatki |
|
|
010 |
|
Rolnictwo i łowiectwo |
|
25 800,00 |
|
01010 |
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
|
25 800,00 |
|
|
- wydatki majątkowe |
|
25 800,00 |
750 |
|
Administracja publiczna |
2 800,00 |
2 800,00 |
|
75023 |
Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) |
2 800,00 |
2 800,00 |
|
|
- wydatki bieżące |
2 800,00 |
|
|
|
w tym : wynagrodzenia i pochodne |
|
2800,00 |
754 |
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. |
325,00 |
325,00 |
|
75412 |
Ochotnicze straże pożarne |
325,00 |
325,00 |
|
|
- wydatki bieżące |
325,00 |
|
|
|
w tym : wynagrodzenia i pochodne |
|
325,00 |
801 |
|
Oświata i wychowanie |
30 855,00 |
30 855,00 |
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
20 855,00 |
19 514,00 |
|
|
- wydatki majątkowe |
20 855,00 |
|
|
|
- wydatki bieżące |
|
19 514,00 |
|
80104 |
Przedszkola |
5 000,00 |
5 000,00 |
|
|
- wydatki majątkowe |
5 000,00 |
|
|
|
- wydatki bieżące |
|
5 000,00 |
|
80110 |
Gimnazja |
5 000,00 |
6 341,00 |
|
|
- wydatki majątkowe |
5 000,00 |
|
|
|
- wydatki bieżące |
|
6 341,00 |
900 |
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
75 800,00 |
50 000,00 |
|
90001 |
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
|
50 000,00 |
|
|
- wydatki bieżące w tym: |
|
50 000,00 |
|
|
dotacja |
|
50 000,00 |
|
90017 |
Zakłady gospodarki komunalnej |
50 000,00 |
|
|
|
- wydatki bieżące w tym: |
50 000,00 |
|
|
|
dotacja |
50 000,00 |
|
|
90015 |
Oświetlenie ulic , placów, dróg |
5 300,00 |
|
|
|
- wydatki majątkowe |
5 300,00 |
|
|
90095 |
Pozostała działalność |
20 500,00 |
|
|
|
- wydatki bieżące |
20 500,00 |
|
|
|
Ogółem |
109 780,00 |
109 780,00 |
§3.Dokonanć zmiany Załącznika Nr 5 do uchwały Rady Gminy w sprawie budżetu na 2006 rok – wykaz inwestycji gminnych na 2006 poprzez zmianę nakładów wg następującego zestawienia :
Dział |
Rozdział |
Wyszczególnienie |
Zmniejszenie planowanych nakładów |
Zwiększenie
planowanych nakładów |
|
|
Wydatki |
|
|
010 |
|
Rolnictwo i łowiectwo |
|
25 800,00 |
|
01010 |
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi- budowa kanalizacji w sołectwie Bobrowniki |
|
25 800,00 |
900 |
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
5 300,00 |
|
|
90015 |
Oświetlenie ulic, placów , dróg – dobudowa oświetlenia ulicznego – zmniejszenie nakładów w Bobrownikach na ul. Słowackiego |
5 300,00 |
|
801 |
|
Oświata i wychowanie |
30 855,00 |
|
|
|
Zakupy inwestycyjne |
30 855,00 |
|
|
80101 |
Szkoły podstawowe w tym: |
20 855,00 |
|
|
|
Zmywarki i okapy |
20 855,00 |
|
|
80104 |
Przedszkola w tym: |
5 000,00 |
|
|
|
zmywarka |
5 000,00 |
|
|
8010 |
Gimnazja w tym: |
5 000,00 |
|
|
|
Zmywarka |
5 000,00 |
|
|
|
Ogółem |
36 155,00 |
25 800,00 |
§4.Dokonanć zmiany planu przychodów i wydatków zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej w Bobrownikach na 2006 rok – Załącznik Nr 6 do uchwały Rady Gminy w sprawie budżetu na 2006 poprzez zwiększenie następującego zestawienia :
Dział |
Rozdział |
Wyszczególnienie |
Zmniejszenie |
Zwiększenie
|
|
|
Stan środków na początek roku |
3026,00 |
|
|
|
Przychody |
2 699 497,00 |
2 699 497,00 |
900 |
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
2 699 497,00 |
1 022 718,00 |
|
90017 |
Zakłady gospodarki komunalnej |
2 699 497,00 |
|
|
90001 |
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
|
367 118,00 |
|
|
W tym : dotacja netto |
|
46 729,00 |
|
90002 |
Gospodarka odpadami |
|
200 500,00 |
|
90095 |
Pozostała działalność |
|
455 100,00 |
400 |
|
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę |
|
1 641 779,00 |
|
40002 |
Dostarczanie wody |
|
1 641 779,00 |
710 |
|
Działalność usługowa |
|
35 000,00 |
|
71035 |
Cmentarze |
|
35 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Rozchody |
2 699 497,00 |
2 623 700,00 |
900 |
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
2 699 497,00 |
963 661,00 |
|
90017 |
Zakłady gospodarki komunalnej |
2 699 497,00 |
|
|
90001 |
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
|
367 118,00 |
|
90002 |
Gospodarka odpadami |
|
245 210,00 |
|
90095 |
Pozostała działalność |
|
351 333,00 |
400 |
|
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę |
|
1634 490,00 |
|
40002 |
Dostarczanie wody |
|
1 634 490,00 |
710 |
|
Działalność usługowa |
|
25 549,00 |
|
71035 |
Cmentarze |
|
25 549,00 |
|
|
Stan środków na koniec roku |
3 026,00 |
|
§5.Dokonanć zmiany planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej na 2006 rok – Załącznik Nr 8 do uchwały Rady Gminy w sprawie budżetu na 2006 poprzez zwiększenie przychodów o kwotę 7 700,00zł i zwiększenie wydatków o kwotę 7 100,00zł wg następującego zestawienia :
Dział |
Rozdział |
Wyszczególnienie |
Zmniejszenie |
Zwiększenie
|
|
|
Przychody |
|
|
900 |
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
515,21 |
|
|
90011 |
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej |
515,21 |
|
|
|
Stan środków na początek roku |
515,21 |
|
|
|
Przychody w tym:
§0690- wpływy z różnych opłat |
|
7 700,00 w tym:
7 700,00 |
|
|
Wydatki |
|
|
900 |
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
|
7 100,00 |
|
90011 |
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej |
|
7 100,00 |
|
|
Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z ochroną wód |
|
7 100,00 |
|
|
- budowa kanalizacji sanitarnej w Rogoźniku w tym:
§ 6110- wydatki inwestycyjne funduszy celowych |
|
7 100,00
w tym:
7100,00 |
|
|
Stan środków obrotowych na koniec roku |
|
84,79 |
§6.Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy.
§7.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
mgr Bogdan Brzozowski